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 号: k1668163/201802-56648  信息分类: 部门预算
 内容分类: 财政、金融、审计,公民,其他  发文日期: 2018-02-11
发布机构: 滁州市政府法制办公室  生成日期: 2018-02-11
 生效日期: 2018-02-11  废止时间: 一年
号:  词: 部门预算
人: zfgzb  人: 章勤惠

滁州市人民政府法制办公室2018年部门预算情况

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2018-02-11 08:34
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一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、滁州市人民政府法制办公室2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

四、名词解释

五、部门预算表

 

一、 部门主要职能

(一)负责拟订市政府年度依法行政工作要点;组织开展全市依法行政考核工作,指导督查县(市、区)政府及市直部门推进依法行政工作;负责市政府向省政府、市人大常委会报告年度依法行政情况的具体工作。

(二)调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

(三)负责规范性文件(规章)的监督管理;拟订市政府规范性文件(规章)年度立项计划,报市政府批准后组织实施并督促指导;负责起草或审查市政府规范性文件(规章)草案,承担市政府规范性文件(规章)草案向社会公开征求意见工作;负责市政府规范性文件(规章)清理工作;承办省政府向市政府征求规章草案意见的工作。

(四)负责市政府规范性文件(规章)报送备案工作及县(市、区)政府和市政府部门规范性文件的备案审查工作。

(五)负责行政执法监督的具体工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作;负责市政府重大行政决策实施后情况评价工作;负责根据省政府法制办的委托,开展全市行政执法人员资格认证工作;负责对行政执法投诉案件的查处工作。

(六)承办市政府行政复议和行政应诉事项;指导、监督全市行政复议、行政应诉工作;负责重大行政复议决定的备案审查工作;承办以市政府名义签订的各类协议及其他涉法事务审查工作;负责市政府法律顾问、特邀行政执法监督员和立法咨询员的聘请、联络和管理工作。

(七)组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市人民政府法制办公室2018年度部门预算包括本级预算,与上年比较,无增加(减少)。

纳入滁州市人民政府法制办公室2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市人民政府法制办公室本级

三、滁州市人民政府法制办公室2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计230.23万元,支出预算总计230.23万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加31.37万元,增长15.77%,主要原因是增加了2名工作人员。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计230.23万元,其中:财政拨款收入预算230.23万元,占100%

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计230.23万元,其中:基本支出151.23万元,占66%;项目支出79万元,占34%

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计230.23万元,支出预算总计230.23万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加31.37万元,增长15.77%,主要原因是增加了2名工作人员。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算230.23万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加31.37万元,增长15.77%,主要原因是增加了2名工作人员。

2财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为230.23万元,支出预算为230.23万元。其中基本支出151.23万元,占66%;项目支出79万元,占34%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2018年度预算196.38万元,比2017年预算数增加12.7万元,增长6%,主要原因是增加了2名工作人员。其中:法制建设预算196.38万元,主要用于人员工资、办公设备购置等基本支出日常经费。。

2)“社会保障和就业”2018年度预算15.93万元,比2017年预算数增加15.93万元,增长100%,主要原因一是新增退休人员;二是缴纳机关事业单位基本养老保险。其中:“未归口管理的行政单位离退休”预算1.21万元,主要用于办机关离退休人员支出“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.72万元,主要用于办机关单位基本养老保险缴费支出

3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算7.38万元,比2017年预算数减少0.04万元,降低0.5%,主要原因是厉行节约,压缩部分办公经费。其中:“行政单位医疗”预算4.57万元,主要用于医疗保障方面的支出;公务员医疗补助预算2.81万元,主要用于补助公务员医疗保障方面的不足。

4)“住房保障支出”2018年度预算10.54万元,比2017年预算数增加2.78万元,增长35%,主要原因是增加了2名工作人员。其中:“住房公积金”预算8.43万元,“提租补贴”预算2.11万元,主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

2018年度财政拨款基本支出预算151.23万元,其中人员经费138.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市人民政府法制办公室2018年度没有政府性基金收入和支出

 ()其他重要事项的情况说明

1机关运行经费。

2018年度滁州市人民政府法制办公室机关运行经费91.36万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2政府采购情况。

2018年度滁州市人民政府法制办公室政府采购支出预算3.9万元,其中:政府采购货物支出预算3.9万元。

3国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,滁州市人民政府法制办公室无公务用车;无单位价值200万以上的大型设备。

4.预算绩效管理情况。

本单位未编制预算绩效目标。

四、名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

            7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

            附件:  部门预算表.xlsx   

      

 
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