根据《中华人民共和国审计法》规定,2023年2月10日至2023年3月23日,市审计局对市交通运输局2021-2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及评价
市交通运输局为市财政一级预算单位。市财政批复2021-2022年支出预算26240.38万元,实际支出23697.64万元。审计结果表明,市交通运输局2021-2022年度预算收支基本能够遵守相关财经法规的规定,经费支出批报手续比较完备,会计资料基本真实地反映了单位财政收支情况。
二、审计发现的主要问题
(一)部分项目资金预算执行率较低。2022年滁州市交通综合管理平台(一期)建设项目预算拨款488.84万元,当年实际执行115.29万元,预算执行率23.59%。
(二)部分固定资产未入账。2021年至2022年,采购文件柜、车辆识别系统、值班用通讯器材等合计2.75万元未计固定资产。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,市审计局已依法出具审计报告,要求市交通运输局整改。同时,建议市交通运输局加强预算执行管理、资产采购、处置管理等建议。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,市交通运输局已整改。具体整改结果由市交通运输局向社会公告。
滁州市审计局
2023年10月24日
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