根据《中华人民共和国审计法》规定,2023年3月15日至2023年4月20日,市审计局对市乡村振兴局2021-2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及评价
市乡村振兴局是市财政一级预算单位。市财政批复2021-2022年单位支出预算551.91万元,其中:2021年264.71万元、2022年287.2万元。2021-2022年单位实际支出639.01万元,其中:2021年298.48万元、2022年340.53万元。
审计结果表明,市乡村振兴局2021-2022年预算收支能够遵守相关财经法规,经费支出报批手续较完备,会计资料基本真实地反映单位财政收支情况。
二、审计发现的主要问题
(一)公务会议管理不规范。2021-2022年度,市乡村振兴局召开三类会议4次,金额1.06万元;四类会议9次,金额1.23万元,未编报年度会议计划、未履行审批程序。
(二)2022年衔接推进乡村振兴补助资金分配意见滞后。2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金6821万元分配意见应于2021年11月底前提出,实于2022年1月提出。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,市审计局已依法出具审计报告,要求市乡村振兴局整改。同时,建议市乡村振兴局严格预算执行管理,加强会议审批、专项资金方案制定流程的管理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,市乡村振兴局已整改。具体整改结果由市乡村振兴局向社会公告。
滁州市审计局
2023年10月27日