一、 部门主要职能
(一)贯彻执行国家科学技术工作和知识产权工作方针政策和法律法规;研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题,提出相关政策建议;研究确定科技发展的布局和优先领域;推动全市科技创新体系建设。
(二)负责编制科学技术和知识产权发展中长期规划和年度计划;组织实施科技重大专项;负责有关科技计划的制定与组织实施。
(三)负责高新技术发展计划的制定并组织实施,落实高新技术产业化政策,组织申报评审高新技术企业和高新技术产品,指导高新技术产业基地建设。
(四)落实科技促进农村和社会发展的政策和措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)落实促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(六)组织落实科技体制改革的政策并提出措施建议,推进科技体制改革工作;协同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;组织指导科技管理人员的教育培训工作。
(七)负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。
(八)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和知识产权保护工作;拟订科普工作规划,推动科普工作;负责科技宣传、科技统计和科技信息工作;指导全市科技中介服务机构,推进科技创新服务体系和平台的建设。
(九)负责全市专利行政管理工作和对外联络与合作交流,统筹协调本市涉外知识产权事宜。
(十)负责全市专利行政执法工作,依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。
(十一)组织全市专利和相关知识产权法律法规的宣传普及培训工作。
(十二)研究制订本市知识产权信息网络发展规划,指导本市专利信息利用和服务工作。
(十三)归口管理全市科技外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织开展技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
(十四)承担市国防科技动员办公室的日常工作。
(十五)承办市委、市政府交办的其它事项。
二、 部门决算单位构成
滁州市科技部门由机关本级(含市知识产权局)和2家二级预算单位组成,其中滁州市科学技术情报研究所、滁州市高新技术创业服务中心为全额拨款事业单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
滁州市科学技术局(含市知识产权局)(本级) |
2 |
滁州市高新技术创业服务中心 |
3 |
滁州市科学情报研究所 |
三、滁州市科技局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1971.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1971.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加748.2万元,增长63.49%,主要原因:一是科技研究与开发经费增加;二是科技奖励资金增加,三是科创中心三期投入使用,非税返还资金增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1575.12其中:财政拨款收入1463.62万元,占92.92%;事业收入110万元,占6.98%;其他收入1.5万元,占0.1%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1612.21万元,其中:基本支出897.24万元,占55.65%;项目支出714.97万元,占44.37%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1696.42万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1696.42万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加739.62万元,增长29.37%,主要原因:一是科技研究与开发经费增加;二是首届科技创新创业大赛活动经费和奖励;三是科创中心三期平台建设使用。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1463.62万元,占本年收入的92.92%,一般公共预算财政拨款收入增加674.72万元,增长85.53%。主要原因是增加对高新技术企业和众创空间补助奖补。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1492.33万元,占本年支出的90.78%。与2015年相比,财政拨款支出增加799.13万元,增长115.3%。主要原因一是增加技术研究与开发支出;二是增加科技条件与服务支出;三是科创中心三期投入使用增加平台服务建设支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1415.18万元,支出决算为1492.33万元,完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因一是增加增人增资和交通补贴支出;二是科技研发投入增加。其中基本支出816.34万元,占54.7%;项目支出675.99万元,占45.3%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2016年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
(2)一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)2016年初预算为10万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是:专利权质押补助因部分企业资料不齐,所以未支付完毕。
(3)科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)行政运行(项)2016年初预算为269.06万元,支出决算为269.06万元,完成年初预算的100%,
(4)科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)一般行政管理实务(项)2016年初预算为90.9万元,支出决算为69.86万元,完成年初预算的76.85%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出安排至下年。
(5)科学技术支出(类) 应用研究(款)机构运行(项)2016年初预算为42.09万元,支出决算为37.17万元,完成年初预算的88.31%,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(6)科学技术支出(类) 技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2016年初预算为500.5万元,支出决算为539.3万元,完成预算的107.75%,预算小于决算的主要原因是加大对创业团队的补助支出。
(7)科学技术支出(类) 技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2016年初预算为45万元,支出决算为5.65万元,完成预算的12.56%,预算大于决算的主要原因部分企业未及时申报。
(8)科学技术支出(类) 科技条件与服务(款)机构运行(项)2016年初预算为120.92万元,支出决算为152.24万元,完成预算的120.9%,预算小于决算的主要原因二级机构人员调资和养老保险等费用增加。
(9)科学技术支出(类) 科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)2016年初预算为184万元,支出决算为183万元,完成预算的99.46%,预算大于决算的主要原因是部分费用未支出。
(10)科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2016年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成预算的100%。
(11)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2016年初预算为58.87万元,支出为58.87万元,完成预算的100%。
(12)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年初预算为147.3万元,支出为147.3万元,完成预算的100%。
(13)医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年初预算为7.96万元,支出为7.96万元,完成预算的100%。
(14)医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年初预算为4.31万元,支出为4.31万元,完成预算的100%。
(15)医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年初预算为4.59万元,支出为4.59万元,完成预算的100%
(16)住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年初预算为21.71万元,支出为21.71万元,完成预算的100%
(17)“住房保障支出”2017年初预算为21.71万元,支出为21.71万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出816.34万元,其中人员经费663.73万元,主要包括:基本工资110.29万元、津贴补贴59.05万元、奖金99.7万元、社会保障缴费38.17万元、绩效工资37.58万元、其他工资福利支出16.42万元、离休费23.8万元、退休费192.98万元、抚恤金12.57万元、生活补助0.34万元、医疗费6.65万元、奖励金0.18万元、住房公积金65.99万元;公用经费152.61万元,主要包括:办公费16.9万元、印刷费3.53万元、咨询费0.7万元、水费3.11万元、电费6.77万元、邮电费7.84万元、物业管理费10.03万元、差旅费13.17万元、因公出国(境)费1.41万元、维修(护)费10.8万元、租赁费4.09万元、会议费3.57万元、培训费1.35万元、公务接待费3.83万元、劳务费27.08万元、工会经费4.56万元、其他交通费用19.04万元、其他商品服务支出11.26、办公设备购置3.58。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市科学技术局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度滁州市科技局局本级机关运行经费37.17万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度滁州市科技局政府采购支出总额13.61万元,其中:政府采购货物支出3.58万元,政府购买服务支出10.03万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,滁州市科学技术局无公务用车;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,滁州市科学技术局无项目支出绩效目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:
附件5:滁州市科学技术局一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
附件6:滁州市科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
附件7:滁州市科学技术局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls