一、部门主要职能
(一)根据党的路线、方针、政策和市委、省委政法委的部署,对全市政法工作做出全局部署,并督促检查落实。
(二)组织协调全市社会治安综合治理工作。
(三)组织协调指导全市维护社会稳定的工作;协调处理全市突发性事件,负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。
(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。
(五)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作的改革,组织、推动依法治市方针的实施。
(六)研究加强全市政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市直政法各部门和县、市、区委政法委员会领导干部;协助纪检、检察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。
(七)指导县、市、区委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室工作。
(八)办理市委、市政府和省委政法委员会、省社会治安综合治理委员会办公室交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,滁州市政法委2014年度部门决算为本级决算,与预算比较,无增减户。
三、滁州市政法委2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计572.01万元,支出总计522.41万元。与2014年相比,收入增加70.91万元,增长14.15%;支出增加7.31万元,增长1.42%。主要原因:是2015年度根据文件要求对人员工资进行调整。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年度收入合计572.01万元,其中:财政拨款收入570.51万元,占99.74%;其他收入1.5万元,占0.26%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年度支出合计522.41万元,其中:基本支出522.41万元,占100%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计570.51万元,支出总计520.91万元,与2014年相比,财政拨款收入增加69.91万元,增长13.97%,财政拨款支出增加16.74万元,增长3.32%。主要原因:一是2015年按照文件要求对人员工资进行调整补发;二是追加2014年度和2015年度铁路联防经费;三是2015年度拨付发放2014年绩效考评奖励。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出520.91万元,占本年支出的99.71%。与2014年相比,财政拨款支出增加16.74万元,增长3.32%。主要原因:一是2015年按照文件要求对人员工资进行调整补发;二是追加2014年度和2015年度铁路联防经费;三是2015年度拨付发放2014年绩效考评奖励。
- 财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为:403.56万元,支出决算为520.91万元,完成年初预算的129.08%。决算数大于预算数的主要原因一是2014年度和2015年度铁路联防经费是财政据实拨付,年初预算未列支;二是人员工资调整、绩效考评、招商引资等相关支出是财政据实追加。其中基本支出520.91万元,占100%。具体情况如下:
1)“一般公共服务”2015年度决算429.61万元,比2014年增加0.83万元,增长0.19%,主要原因是补发人员工资调整。其中:“机关服务”决算3.21万元,主要用于发放人员交通补助。“招商引资”决算6万元,主要用于发放在职人员绩招商引资奖励。“行政运行”决算33.06万元,主要用于补发人员工资调整。“专项业务”决算2.91万元,主要保障铁路护路联防经费。“其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”决算3.02万元,主要用于保障市级领导活动经费。“行政运行”决算372.83万元,主要用于本单位正常运转。“其他公共服务支出”决算8.57万元,主要用于发放绩效考评奖励、综治先进奖励。
2)“社会保障和就业”2015年度决算70.99万元,比2014年增加16.74万元,增长30.86%,主要原因是离退休人员工资调整和按有关要求发放离退休人员的节日慰问金。主要用于单位离退休人员支出。
4)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.44万元,与2014年相比,减少1.61万元,下降14.57%。主要原因是本年度有人员调出。其中:“行政单位医疗”决算5.81万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算3.63万元,主要用于补助单位人员医疗保障方面的不足。
5)“住房保障支出”2015年度决算10.88万元,比2014年增加0.79万元,增长7.83%,主要原因是人员工资的调整导致在职人员公积金缴费基数的上调。主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出520.91万元,其中人员经费404.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他资本性支出;公用经费116.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市委政法委2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费。
2015年度滁州市委政法委机关运行经费116.35万元,主要用于保障单位运行,用于购买物品和服务。
- 政府采购情况。
2015年度滁州市市委政法委政府采购支出总额0.28万元,全部为政府采购办公设备支出。
- 国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,滁州市市委政法委共有车辆4辆,都为一般公务用车。
4.预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展此项工作
(九)名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表